今年,舟山教育内部审计将严格按照内审工作要求,紧紧围绕局中心工作,积极服务大局,准确把握并认真践行内部审计发展理念,努力发挥内部审计在推动政策落实、加强内部管理、推进党风廉政建设的重要作用,全面助推全市教育内审工作提质增效。
一是继续抓好领导干部经济责任审计。2021年计划开展5位局管干部任期经济责任审计,推进教育内部审计工作实现全覆盖,保障审计全覆盖,不留死角。
二是围绕教育中心工作和突出问题开展审计工作,把教师培训经费和社会培训经费作为今年专项审计的重要内容。以管理行为的合法合规性、决策流程的规范性和内控的有效性为切入点,切实加大对培训经费管理的审计力度,及时发现学校管理过程中的风险隐患,提出改进建议,提升学校内控管理水平。
三是强化整改落实,扩大审计成果效用。认真落实教育内审整改实施办法,严格实行“问题清单”“整改清单”“销号清单”对接机制,进行整改动态销号管理。通过对审计整改的督促,推动被审计单位认真落实责任、消除风险隐患、堵塞管理漏洞,确保审计监督作用充分发挥。
四是建立新的兼职审计员队伍。2018年聘任的兼职审计人员聘期已到期,为进一步做好教育系统内部审计工作,继续加强审计保障机制建设,今年将结合教育系统实际情况,重新在系统内择优聘任新一轮的兼职审计人员,建立新的兼职审计员队伍。(审计处)